時間:2024-07-31瀏覽: 次作者:費躍來源:企業管理部
返回列表為進一步做好“穩增長、促改革、防風險”工作,根據“作風建設提升年”工作要求,集團近期對下屬單位 “三重一大”決策制度執行情況開展專項檢查。
聯合檢查,形成工作合力?!叭匾淮蟆睂m棛z查行動由集團企管部牽頭,聯合黨委組織部、督查室及各直屬單位相關人員,組建“三重一大”檢查組。檢查組通過聽取匯報、查閱資料、實地走訪、交流談話等多種方式,對各子公司“三重一大”制度的執行情況進行全面審查。
從嚴從細,排查風險隱患。在檢查過程中,檢查組重點圍繞以下幾個方面展開工作:一是檢查各子公司是否建立健全了“三重一大”事項決策的相關制度和流程,決策過程是否科學、民主、合規;二是核查“三重一大”事項是否嚴格按照規定的程序進行決策,是否存在違規操作或決策失誤的情況;三是評估“三重一大”制度在防范決策風險、促進企業發展方面的實際效果,并針對發現的問題提出整改意見和建議。
以查促改,規范制度執行。本次檢查共走訪7家二級板塊,審查《“三重一大”決策制度實施辦法》及其配套制度50份,核查“三重一大”決策事項超200項,出具整改通知書7份。后續,集團將持續鞏固專項檢查成果,注重整改成效,推動“三重一大”決策制度規范執行,防范決策風險。
集團將以此次“三重一大”檢查為契機,督促二級板完善決策機制,規范公司治理結構,提升精益管理能力,為集團高質量轉型發展提供保障。