時間:2024-04-25瀏覽: 次作者:王裔嘉來源:審計部
返回列表為深入學習貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經濟工作會議精神,進一步加強集團審計管理工作,提高審計質量和效率,推進整改工作落實落地,4月24日上午,集團召開審計與風險控制委員會2024年第一次會議。審計與風險控制委員會主任蔣兆金主持會議,委員陳日曉、朱超、張祖振、鄧敏以及委員會辦公室成員楊成樓等參加會議。
會議深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作重要講話精神和全國、省、市審計工作會議精神,全面梳理并通報集團2023年審計發現問題及整改情況,審議《2023年內部審計工作報告》《2024年度審計計劃》,研究部署下階段重點審計工作。
會議要求,集團內部審計工作要圍繞中心、服務大局,綜合考慮集團各領域的風險大小,處理好審計全覆蓋與重點審計的關系。密切關注本單位改革發展中的不確定因素,對重大決策部署落實、重大投資項目、工程進度、制度執行等情況要進行跟蹤審計,及時發現苗頭性問題并做出預警。加強對權力集中、資金密集、資產聚集企業和部門的監督,防范權力失控、決策失誤和行為失范。
會議強調,要充分發揮審計委員會牽頭抓總、統籌協調作用,做好審計監督與其他監督的貫通協同,著力構建大監督格局。審計部門要強化跟蹤督促整改,嚴格執行問題整改“掛銷號”制度,對拒絕、拖延或者虛假整改的,提交相關部門進行嚴肅問責;要從源頭上建立健全長效機制,杜絕屢審屢犯,有效發揮審計監督的建設性作用,為推進集團高質量發展做出更大的貢獻。
集團審計部相關負責同志參加。